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飛機票如何粘貼費用報銷單

發布時間: 2022-02-08 10:51:31

Ⅰ 飛機票費用報銷單寫交通費么。這種很多張要怎麼粘

你好,可以寫交通費,大張可以左右兩邊稍微剪一點掉。

Ⅱ 費用報銷單粘貼問題

其實每個公司報銷的都是不一樣的,你可以和你們財務負責報銷的咨詢下,他會具體的告訴你的,但是你都問了,我還是先給你說下,按照一整個月所有的打車費、購買材料費等分類進行報銷,原始單據進行統一粘貼按照類別填寫報銷單,月底時統一報銷,
例如:差旅費100元,報銷單後附著車票。打車費2000元,附著打車費,購買冰箱1000元,後面附著發票。等等。

Ⅲ 票據應該如何粘貼

①票據應分類(按票據支出內容劃分)粘貼到「報銷單據粘貼單」正面,要在粘貼線的下方開始粘貼,並且保證每一張票據依次粘在粘貼單上; ②使用碳素筆將單據張數、金額合計填列清楚; ③「報銷單據粘貼單」須由經費負責人簽字。 ④ 出差期間的公務招待費用,須單獨整理粘貼,並註明為單位(項目組)公務接待費用,由經費負責人簽批。

Ⅳ 飛機票怎麼粘貼憑證

火車票及飛機票等硬質票據可用訂書機,單據應用膠水膠棒錯位覆蓋粘貼。

Ⅳ 如何在差旅費報銷單上粘貼

黏貼規范內容:

1.大張的發票及單據放在最下面

2.發票及單據的正面盡量方便與查閱者

3.同種發票厚的可以單獨拿空白A4紙的一半一次排開黏貼(整體美觀漂亮)

4.大張的紙可正面折疊,與其他單據邊緣一樣大會好看些

5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名,寫上時間。

(5)飛機票如何粘貼費用報銷單擴展閱讀:

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

Ⅵ 費用報銷單和發票怎麼粘貼

現在憑證紙一般用A5的,費用報銷單和發票如果和A5一樣大就直接附在後面就可以,如果小於A5紙,可以魚鱗式粘貼在A5紙上

Ⅶ 飛機票能不能和幾十塊錢的保險費粘貼在一張費用報銷單上

大江歌罷掉頭東,邃密群科濟世窮。面壁十年圖破壁,難酬蹈海亦英雄。

Ⅷ 打的發票做憑證時怎麼粘貼

貼發票的四大標准:四邊齊、表面平、無凹凸、書本型。

貼發票前的准備工作:

(1)確保桌面整潔,有足夠的空間進行發票整理;

(2)准備好需要的貼票神器,比如:筆、便利貼、計算器、膠水(固體膠、雙面膠是不行的)、粘貼發票的附紙(如:報銷單、發票黏貼單、白紙);

(3)提前算好個人發票的金額,並記錄備案;

(4)依照發票的種類(如:交通費、差旅費、餐費)、發票的尺寸大小進行歸類。

正確的貼發票方法:

一、 發票或原始單據從右到左,先小張後大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠,不建議使用固體膠。

五、 報銷匯總單上需要註明實際附件張數。(每張票據均需蓋附件章。付款單位(或客戶)處請蓋本單位名稱章。)

(8)飛機票如何粘貼費用報銷單擴展閱讀:

憑證又稱會計憑證,指的是能夠用來證明經濟業務事項發生、明確經濟責任並據以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。憑證可分為即原始憑證和記賬憑證。

常用的憑證有發票、支票、合同和工時記錄等。預先編號制度下,所有作廢的憑證都必須妥善保存。憑證程序應能保證經營人員在執行交易時及時編制有關憑證。編妥的憑證應及早送交會計部門,以便記錄交易。還應把已登賬的憑證依序歸檔。

分類:

它可以分為兩大類:即原始憑證和記賬憑證。所謂原始憑證,又稱單據,是在經濟業務事項發生或者完成時填寫的,用來證明經濟業務事項已經發生或者完成,以明確經濟責任並用作記賬原始依據的一種憑證,它是進行會計核算的重要資料。所謂記賬憑證,是指會計人員根據審核無誤的原始憑證及有關資料,按照經濟業務事項的內容和性質加以歸類,並確定會計分錄,作為登記會計賬簿依據的會計憑證。在整個會計核算過程中,會計憑證是第一個關口,如果使用的憑證是虛假的或者是不合法的,那麼整個會計核算就不可能是真實的。

Ⅸ 發票怎麼粘貼在費用報銷單上

粘貼發票時左上角對齊就可以了。

Ⅹ 報銷憑證單的粘貼方式

1、報帳憑證必須內容、項目真實完整,用途清楚,時間准確,摘要簡明,大小寫金額相符。需報賬的單據,必須按照下列要求進行整理、粘貼,不得隨意、無序粘貼。
①首先應按照類別(如:辦公費、業務招待費等)進行分類整理,同類單據應粘貼在一起。

②進行粘貼時,必須使用由財務部統一格式的票據粘貼單、費用報銷單和旅差費報銷單,不得使用自行印製或購買的其他單據。

③在票據粘貼單上粘貼單據時,應使用固體膠(方便膠)進行粘貼,以保證憑證的粘貼效果,做到牢固、整齊、美觀。

④同類單據如果數量較多,大小不一,應按票據規格的大小進行分類,同一粘貼單上所粘貼的票據盡量保持大小一致。每張粘貼單所粘貼的票據不得過多。

⑤凡需列入差旅費科目的報銷憑證(如:停車費、路橋費、住宿票、車票),均應使用旅差費報銷單。粘貼時,應先將票據粘貼在粘貼單上,然後將旅差費報銷單粘貼在票據和粘貼單的上方,不得直接在旅差費報銷單的背面粘貼報銷票據。

⑥在粘貼單上粘貼票據時,應自右至左、由下到上均勻排列粘貼,確保所粘貼的票據與粘貼單上、下、右三面對齊,不得出邊、留空或大量累壓粘貼。原始票據應保持原樣粘貼,對個別規格參差不齊的票據,可先裁邊整理後再行粘貼,但必須保證原始票據內容的完整性。

⑦對於規格較大,紙質較硬的單據(如:工資表),可不再使用票據粘貼單進行粘貼,但必須分張折疊,規格大小要與票據粘貼單的規格保持完全一致。

⑧單據粘貼完畢後,需將票據粘貼單上粘貼票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬員簽字等內容填列完整,做到書寫清楚,計算正確。粘貼好的憑證,應及時用重物壓平,以防折皺、膨鬆,影響憑證裝訂的效果。

2、報賬員將整理好的報賬憑證交財務部進行核銷。對於不真實、不合理的報銷憑證,財務部有權拒絕支付;對於記載不明確、內容不完整的支出憑證,財務部予以退回,要求更正、補充。