㈠ 用友软件怎样直接结转生产成本和结转销售成本
1、打开用友软件进入【年度账】窗口,在弹出的的菜单里面点击【结转上年数据】中的相关选项。
㈡ 我是用用友U8的,但是怎么结转销售成本呢
你是根据什么结转销售成本呢?是销售出库单还是销售发票 ? 生产结转销售成本的发票在哪呢?用存货核算系统了么?还是只用了财务模块?都有关系的 既然人家让你录入数量 你就检查一下是哪里没有数量 希望能就此事继续交流
㈢ 用友U8结账思路和具体流程 具体点
用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有月份已审核的凭证记账
5、结转各月的账,并结转到12月份
6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
(3)用友u8850如何结转销售成本扩展阅读:
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㈣ 用友U8系统库存模块如何结转成本
用友U8系统库存模块如何结转成本?
月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理审核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。
存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就行了
用友存货核算模块如何结转成本?谢谢
存货核算的核算过程就是先做相应的出入库单,根据不同的核算方法(先进先出、移动平均、全月平均等方法)进行单据记账,记账后,需要做期末处理。期末处理后,可以做月末结账了。表示一个月的材料核算工作结束。
库存结转成本为负数?
商贸企业一般应该是采用售价核算。平时销售时,你是按售价结转成本,所以一定是负数了。其原因是你没有把商品进销差价结算出来,
平时销售的分录为:
借:银行存款
贷:主营业务收入一售价价
借:主营业务成本一售价
贷:库存商品一售价
月度终了,应按商品进销差价率计算分摊本月已销商品应分摊的进销差价,
商品进销差价=本月主营业务收入x差价率
月末结转时(不是年末结转),应该每月结转成本。
借:商品进销差价
贷:主营业务成本
这样就不会是负数了。
本月销售24000但是库存只有10000元如何结转成本
销售成本的结转不以商品总金额来算,当月结转商品销售成本=当月销售数量*库存商品单价;只要所销售的每一种商品数量大于或等于库存商品明细账上的该商品数量,即可正常计算销售成本;否则就是库存商品尚未入库造成的
库存商品种类比较多,如何结转成本?
进价是外币结算,所以每月要有“人民币基准汇价”(到国税网能查到)转换成人民币,记录入库金额,这样月底就能结转成本。你没有金额怎么入的库又任何结算成本?至于库存商品品种多没关系,可以有软件来帮忙。
速达软件库存怎么结转成本
在业务里面有个月末处理---结转成本,然后进行进销存期末结账,再进行账务期末结账
用友U8 调拨单生成的其他出库单会不会结转成本呢?
调拨单审核后会生成其他出入库单。
调拨单需要通过特殊单据记账进行,记账后根据计价方式,自动计算出出入库成本。
不会影响整体的成本。
也就是,一个仓库增加,一个仓库减少。
新公司,库存商品没有期初数如何结转成本
没有出库单,可以看看有没有销售相关商品的记录,如果能够找到就可以估算一个出库数量,然后根据“期初+购入=出库+期末”公式,推算一个期初余额。 然后再算,结转成本。
库存材料可以在付款时结转成本吗?
库存材料不可以在付款时结转成本。
库存商品,只有在销售时才可以结转主营业务成本。
原材料在领用时才可以结转生产成本,在销售时才可以结转其他业务成本。
库存材料在付款时,是确认为购进,计入相关资产类科目