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出差餐饮费用报销怎么写样本

发布时间: 2022-09-18 16:21:19

‘壹’ 餐费报销单怎么写

法律分析:员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。按规定程序审批,到财务部门报销。

法律依据:《财政部、国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》 一、本通知所称电子会计凭证,是指单位从外部接收的电子形式的各类会计凭证,包括电子发票、财政电子票据、电子客票、电子行程单、电子海关专用缴款书、银行电子回单等电子会计凭证。

‘贰’ 吃饭费用报销单怎么填写

法律分析:费用项目,类别,吃饭,住宿,报销日期,附件:总共报销的张数金额

法律依据:《公司日常费用报销规定》 第三条 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;特殊情况要由总经理批准;(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过元日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;(三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为元,特区补助标准为元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销;(四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助;(五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间时间。白天行车超过小时者,按一天计算补助;不足小时满小时者,按半天计算补助;不足小时者,当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费;(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

‘叁’ 费用报销单怎么写

1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。


摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。


报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

‘肆’ 请顾客吃饭的钱怎么写报销单

公司的餐饮费怎么填费用报销单

答:员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。

按规定程序审批,到财务部门报销。

费用项目:您可写是为那个合同项目,

类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费,

吃饭,您写餐饮费

住宿,您写住宿费

报销日期:您实际报销的时间,

附件:总共您报销的张数

金额:您按照各项实际发生的金额如实填列

供您参考!

公司的餐饮费怎么填费用报销单

业务招待费列支范围

在业务招待费的范围上,不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中,招待费具体范围如下:

(1)因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支;

(2)因企业生产经营需要赠送纪念品的开支;

(3)因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支;

(4)因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。

税法规定,企业应将业务招待费与会议费严格区分,不得将业务招待费挤入会议费。纳税人发生的与其经营活动有关的差旅费、会议费、董事费,主管税务机关要求提供证明资料的,能够提供证明其真实性的合法凭证,否则不得在税前扣除。在业务招待费用核算中要按规定的科目进行归集,如果不按规定而将属于业务招待费性质的支出隐藏在其他科目,不允许税前扣除。

一般来讲,外购礼品用于赠送的,应作为业务招待费,但如果礼品是纳税人自行生产或经过委托加工,对企业的形象、产品有标记及宣传作用的,也可作为业务宣传费。同时要严格区分给客户的回扣、贿赂等非法支出,对此不能作为业务招待费而应直接作纳税调整。业务招待费仅限于与企业生产经营活动有关的招待支出,与企业生产经营活动无关的职工福利、职工奖励、为企业销售产品而产生的佣金、以及支付给个人的劳务支出都不得列支招待费。

关于公司的餐饮费怎么填费用报销单上文也介绍了,餐饮费的会计处理。出差时,本人的日常餐费可计入“管理费用”的差旅费(出差人正常餐饮,不包括宴请);公司组织会议时,与会餐费可计入会议费;员工聚餐时,可计入职工福利费;员工加班餐费,可计入职工福利费

‘伍’ 费用报销单如何填写

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。
按规定程序审批,到财务部门报销。
费用项目:您可写是为那个合同项目,
类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费,
吃饭,您写餐饮费
住宿,您写住宿费
报销日期:您实际报销的时间,
附件:总共您报销的张数
金额:您按照各项实际发生的金额如实填列
供您参考!

‘陆’ 费用报销单怎么写

费用报销单怎么写呢?不知道的小伙伴一起来看看小编今天的分享吧!
1、费用报销单必须写上部门名字、日期、票的张数等基本信息;
2、要详细写上报销项目及金额;
3、费用报销单上必须有复审人签名盖章。


范文示例:
报销部门:编辑部
日期:2021年10月25日
报销项目:
交通费:100元办公费:1000元出差费:5000元
合计:¥6100
金额大写:陆千壹佰元(人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)
会计主管:——复核:——报销人:——
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

‘柒’ 差旅费报销单怎么填

差旅费报销单填写步骤:

差旅费报销单左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的数量。

填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一排填写上小记。

表格的底部填写上总的金额,大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后,在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面,把收据粘贴上,粘贴的时候要注意整齐,收据从小到大进行排列。

差旅费报销单是在出差完毕回到企业后,需要报销的员工填写费用报销单。

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用,住宿需要支付的房费,在外的餐费及相关费用。但是需要注意,这些费用必须合理,如果超出规定,企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费,但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了,但大多数都是些很少发生的费用,影响不大。

费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的?

除出差的费用外的一些费用用费用报销单,比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单,因为出差要审批,要计算行程,有的单位有交通补贴和伙食补贴等等,所以不能用费用报销单。

如何在差旅费报销单上粘贴?

黏贴最好规范些:

1.大张的发票及单据放在最下面

2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者

3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮)

4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些

5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名,写上时间

以上就是[ 差旅费报销单怎么填? ]的全部解答,如果想要学习更多知识,欢迎大家前往环球青藤教育官方网站!

环球青藤友情提示:以上就是[ 差旅费报销单怎么填? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!

‘捌’ 出差报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

(8)出差餐饮费用报销怎么写样本扩展阅读:

首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的;

然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量;

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;

然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;

然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;

还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写;

报销的人需要签字,这里只能自己签字;

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。

‘玖’ 餐饮招待费报销怎么写

法律分析:费用项目:您可写是为那个合同项目

类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费

吃饭:您写餐饮费

住宿:您写住宿费

报销日期:您实际报销的时间

法律依据:《餐饮业务招待费管理规定》 第三条 第一款经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即:

(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案,经总经理审核后,拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划,根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。

(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需增加额度的,经各部门提出书面意见,报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分,可按5‰追加限额。(3)各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》,先经部门经理审批,最后由总经理或其授权人批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请,取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象,就餐饭店,金额,陪同人员等

‘拾’ 费用报销单的填写范本是什么

1、费用报销单上“报销部门”处,写上自已所处的部门,如“财务部”“信息化部”“工程部”等等,如实填写就行。

2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期,在“单据及附件张数”处,填上你要报销的单据的张数。

3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称,如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等,按报销单内容逐一填写。


4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额,用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。

5、费用报销单上“合计”栏处,写上这份报销单的金额合计数,同样用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。

6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额,这儿用大写金额书写,但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。

7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付,则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称,开户行及帐号,方便出纳及时转帐。