Ⅰ 费用支出明细表表格如何填写
在电子表格上按领导关注的重点(这个你平常要注意观察聆听领导问得最多、最关心的经费内容,按照领导询问频率排序)设置一个表格,如同多栏式明细账一样。
设置明细科目名称,用函数设置好小计、累计,然后录入数据,就会自动生成小计、累计,领导一问你就打印出来,只要数字输入及时,打印出来的就是即时数据。
公司收入支出表格和费用支出表格可以用一个表格填写。如取名“费用相关明细表”。通过“费用相关明细表”汇总成支出费用明细表格。建议使用数据透视表来汇总。公司员工工资表单做,具体格式要看你的要求来定,没有固定格式。
费用支出明细表
费用(经费)支出明细表出正表格式,依据资金来源渠道和《一般预算支出目级科目》顺序作纵横排列。
一、横向排列顺序。
(1)经常性支出,包括财政拨款支出、预算外资金支出。
(2)专项支出,包括财政拨款支出、预算外资金支出。
二、纵向排列顺序,依据财政部制定印发的《一般预算支出目级科目》的编码顺序逐项填写。
(1)人员支出中的基本工资、津贴等目。
(2)日常公用支出中的各目。
(3)对个人和家庭的补助支出各目,四是固定资产购建和大修理各目。
以上内容参考网络 经费支出明细表
Ⅱ 费用报销单怎么填写
1、报销部门:不填。
2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数:不填。
4、报销项目:不填。
5、摘要:发票上注明的内容名称。
6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目:不填。
8、备注:不填。
9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。
(2)费用附件表怎么快速填写扩展阅读:
注意事项:
1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署。当地分公司无财务人员的,由兼职财务人员在财务人员上签字,部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等。预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算。
3、严格按照文件要求认真书写,注明附件数量,简述费用内容或原因,力求整洁美观,不随意修改。
4、报销单中的所有项目均填写完整,信息一致,金额一致,并得到部门领导有效批准。
Ⅲ 费用报销单的填写范本怎么填
费用报销单的填写范本按如下方法填写:
1、首先,找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得杜票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
费用报销单填写哪些细节需要注意?
一、金额的填写
报销金额,可以说是整个费用报销单的意义所在,所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额,分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外,相对来说没什么难度,正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。
但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号,其作用是手写票据时防止金额被篡改。
小写金额与人民币符号不得有空格,没有数字的部分用0补位。需要注意的是,同一张报销单的大小写金额一定要相同。
二、内容不完整
费用报销单的完整性包括两部分,一个是项目的完整性,例如报销人员,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位,千万不要有遗漏。
另一个是内容要完整,因为很多时候报销人在填写报销内容时,因为篇幅有限,所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要,防止出现歧义。
三、原始单据问题
有些人虽然单据填写得十分完美,但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种,一种是合法收据,另外一种是正规发票。
发票的审核虽然比较复杂,但是一般正规发票不会出现什么问题,财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致,并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章,并且核对名称是否一致,否则不得报销。完成这些操作并核实无误后,可以找领导签字报销。
Ⅳ 费用报销单的正确填法图片
费用报销单的正确填法图片如下(3张图):
图1:
费用报销单的填写:
1、顶行一栏段毕的填写:
报销部门:填报销人所在部门。
时间:填表当天日期。
单据及附件:指发票及附件清单一起的张数,不含粘贴单。
2、内容栏的填写:
报销项目栏:根据票据种类填写,交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。一张费用报销单上可以最多汇集5类,分类分列填写即可。
摘要栏:写明交通费的时间段,办公用品的名称,材料的名称,劳务费领取人的姓名及事由,维修零件的名称,公议的全称,被接待单位的全称,印刷的内容。
金额栏:填写该项目支付的实际金额,坚决不能随意四舍五入。
合计栏:填写所有费用相加合计数,务必计算准确,并且将“合计”行上方所有的空栏,划“/”线占据,表明注销掉,为无效空白栏。
金额大写栏:与合计栏金额一致,人民币大写字样为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万,一定不要写错,写错即为无效。需注意的是,未达到的金额项要全部叉掉,不能留白,发生金额项若为零,填零,不能叉掉。
3、底栏审核及备注的填写:
备注饥芦栏:主要是填写购买或支出项目烂燃带的补充说明,可以是采购的原因说明,也可以是写在哪笔专项经费里支出的说明。
报销人栏:个人报账的,谁报账谁签字,报销人可以与发票经办人不一样;对公转账的,写明对公转账(经办人姓名)。